Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/u0480236/data/www/nalogi73.ru/components/com_k2/models/item.php on line 763
Версия для печати
Среда, 21 февраля 2018 12:37

Правила поведения при налоговой проверке. Часть 1.

Автор
Оцените материал
(0 голосов)

В нашу компанию часто обращаются предприниматели с просьбой проконсультировать по тем или иным бухгалтерским, юридическим вопросам. Наверное, одним из важных, но пугающим всех предпринимателей вопросом является неизбежность налоговой проверки, грамотная подготовка к ней и правильное поведение с инспекторами Федеральной налоговой службы. Поэтому специалисты компании "Проф Финанс" решили поделиться своими секретами успешных переговоров с ФНС и дать несколько важных советов, которые помогут бизнесменам грамотно подготовиться к такой проверке и защитить свое любимое дело.

Итак, начнем. Первое, что нужно понять: предприниматели рано и ли поздно столкнутся с инспекторами налоговой службы, поэтому к этому общению нужно относиться спокойно, рассудительно и без эмоций. Нужно научиться не переживать и не давать волю захлебнувшим эмоциям. Главное - все решения принимать взвешенно и рационально. Необходимо хорошо проанализировать выводы и заключения, которые были сделаны проверяющим органом. Наша практика показывает, что проверка не столько выявляет реальные нарушения со стороны юридического лица или индивидуального предпринимателя, сколько является предлогом  собрать как можно больше налогов и штрафов, тем самым выполнить некий "план", спускаемый свыше. Здесь нужно не бояться оспаривать предписания  налоговой службы в судебном порядке. Практика показывает, что подавляющее большинство исков выигрывают налогоплательщики. Конечно, это потребует от Вас немалых сил и финансовых ресурсов, но это окупится, когда штраф ФНС аннулируется. 

 

К чему же готовиться предпринимателям? 

Второй совет, которые мы хотим дать: быть готовым к тому, что у Вас найдут какие-нибудь нарушения, связанные с неисполнением налоговых обязательств. Вам могут начислить недоимку, отказать в вычете по налогу, не признать убыток и как следствие - привлечь к административной ответственности. Итог: начисление немалого штрафа и обязанность заплатить еще и пени, которое начисляется с момента завершения последнего дня уплаты налогового сбора. К сожалению, при нашей действительности, это является нормальным явлением. 

 

Давайте разберемся, почему же так происходит? 

Представим себе противоположный случай, когда в ходе налоговой проверки не выявлено никаких нарушений. Что это означает с точки зрения инспектора налоговой службы:

- специалисты некачественно искали, им не хватило квалификации или профессионализма, т.е. может быть, они плохо выполняют свою работу. Поэтому данные сотрудники могут не получить премию, которая в основном зависит от количества собранных налогов и предписанных штрафов.

- ничего не нашли, значит потратили в пустую свое рабочее время, которое оплачивается из фондов государственного бюджета

- тот, кто принимал решение о проведении налоговой проверке, допустил ошибку, и соответственно опять возникает вопрос о несоответствии квалификации ими занимаемой должности

- имеет место коррупционной договоренности между инспектором и предпринимателем, что впоследствии приведет к внутренней проверке, где инспектор должен будет объяснить и доказывать, почему не были применены штрафные санкции.

 

Зачем все это инспектору? Легче найти какое-нибудь нарушение и предписать штраф. Специалисты ФНС осознанно и ли неосознанно находят пробелы в работе бизнесмена, связанные с налоговыми нарушениями. Уже давно не секрет, что существует некий "план" по выемке с налогоплательщиков  штрафов и выплат, который формируется на высоком уровне федеральной власти. Он спускается до региональных служб, которые должны его выполнить. В противном случае, руководитель подразделения может лишиться премии и даже занимаемой должности, что может негативно отразиться на карьерном росте сотрудника. Поэтому инспекторы, желая того и ли нет, вынуждены находить любые поводы для наложения административных санкций на предпринимателя. Одно дело, когда находят на самом деле грубые и серьезные существующие нарушения, а другое дело, когда их "высасывают из пальца" и предъявляют неясные и спорные налоговые нарушения. 

Третий совет: необходимо вести переписку с Федеральной налоговой службой только в письменной форме, что позволит Вам предъявить в суде письменные доказательства неправоверных действий со стороны проверяющего органа. Эти доказательства будут зафиксированы как нарушение процедуры и предъявления бухгалтерских документов в рамках нарушения законодательства. Помните: ФНС вправе требовать какие-либо документы только по письменному уведомлению налогоплательщика.

Четвертый совет: сохраняйте все оригиналы документов. Инспекторы налоговой службы могут получить Ваши оригинальные документы только для того, чтобы с ними ознакомиться, при этом они должны объяснить, для чего они нужны. Такой запрос ФНС отправляет только в виде заказного письма. Сама же налоговая проверка может осуществляться при наличии заверенных копий соответствующих документов. Всегда при общении с налоговой  службой требуйте, чтобы у Вас на руках оставались оригиналы документов. Исключение составляет процедура выемки, но это уже другая история, не связанная с налоговой проверкой.

Продолжение во 2 части статьи.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/u0480236/data/www/nalogi73.ru/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248
Прочитано 1636 раз
Проф финанс

Последнее от Проф финанс